站内检索

关键字:

您当前的位置:网站首页 >> 政务公开 >> 区政府信息公开目录 >> 财政资金 >> 财政预决算及三公经费

◆云南十一选五最大遗漏◆:遵义市红花岗区应急管理局2018年部门决算及“三公”经费决算信息

▼马赛克尺寸▼去除马赛克▼张暖雅17张无马赛克▼张暖雅17张无马赛克▼尾行2去马赛克补丁▼ www.twahv.cn 来源:红花岗区政府办 发布日期:2019-07-26 09:30:33 浏览次数: 文章字号:

索引号 ZYHHG/2019-00563 发文日期 2019-07-25 公开日期 2019-07-25
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 区安全生产监督管理局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

遵义市红花岗区应急管理局2018年部门决算及“三公”经费决算信息

  遵义市红花岗区应急管理局2018年部门决算及“三公”经费决算信息

  一、部门主要职能

 ?。ㄒ唬┳橹鸩莅踩娣缎晕募莅?,拟订安全生产政策和规划,指导协调安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的有关问题上。

 ?。ǘ┏械H踩酆霞喽焦芾碓鹑?,依法行使综合监督管理职权,指导协调,监督检查区人民政府有关部门和镇、街安全生产工作;监督考核并通报安全生产控制指示执行情况;监督安全生产事故查处和相关责任单位和责任人的责任追究落实情况。

 ?。ㄈ┏械9た笊堂承幸蛋踩喽焦芾碓鹑?,按照分级属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外),材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

 ?。ㄋ模┬邪踩喽焦芾砭址敲嚎罂笊狡笠蛋踩既牍芾?,依法组织 并实放安全生产准入制度;负责非煤矿山个业、烟花爆竹个业和危险化学品安全生产综合监督管理工作。

 ?。ㄎ澹┏械9た笊堂匙饕党∷耙?nbsp;卫生监督检查责任,组织查处职业危害事帮和违法违规行为。

 ?。┳橹?、监督工矿商贸行业实施安全生产规章、标准和规程,监督重大危险源监控和事故隐患排查排除治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

 ?。ㄆ撸└涸鹱橹?nbsp;全区安全生产大检查和专项督查,根据区人民政府授权,依法组织对非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品企业事故调查处理和办理结案工作;协助上级主管部门对办大以上事故进行调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

 ?。ò耍└涸鹱橹富雍托靼踩本仍ぷ?,综全管理全区生产安全伤亡事帮和生产安全行政执法统计分析工作。

 ?。ň牛└涸鹈嚎蟀踩喽焦芾?。拟订贯彻落实煤炭行业管理中涉及安全生产政策的具体措施;检查、督促煤矿企业落实安全生产技术标准;组织开展全区煤矿安全生产专项整治和煤矿企业安全标准化工作;对重大煤炭建设项目提出建议,会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利项目;对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理;监督煤矿企业对安全生产隐患进行整改并组织复查;督促煤矿企业对煤矿职工开展安全生产技能和安全生产知识培训;承担煤矿从业人员操作技能培训和颁证管理工作;参与煤矿整顿关闭工作。

 ?。ㄊ└涸鸺喽郊觳橹霸鸱段谛陆?、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的有关工作。

 ?。ㄊ唬┳橹傅疾⒓喽酱右等嗽保ㄌ刂稚璞缸饕等嗽背猓┑目己斯ぷ骱凸た笊堂成ノ话踩芾砣嗽钡陌踩矢窨己斯ぷ?,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

 ?。ㄊ┘喽焦芾戆踩缁嶂薪榛购桶踩兰酃ぷ?,监督和指导注册安全工程师执业资格注册管理工作。

 ?。ㄊ┳橹傅夹骱图喽饺踩姓捶üぷ?。

 ?。ㄊ模┳橹傅夹靼踩蒲Ъ际跬乒愎ぷ?。

 ?。ㄊ澹┳橹拱踩矫娴氖屑屎偷厍浣涣饔牒献?。

 ?。ㄊ┏械0踩被岬木咛骞ぷ?。

 ?。ㄊ撸┏邪烨嗣裾褪邪布嗑纸话斓钠渌孪?。

  二、部门概况

序号

  

单位名称

  

单位类型

  

1

  

遵义市红花岗区安全生产监督管理局

  

行政单位

  

2

  

遵义市红花岗区安全生产监察大队

  

全额拨款事业单位

  

  注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

 ?。ǘ┎棵湃嗽惫钩?/p>

  

编制数

  

在编实有人数

  

离退休人员

  

合计

  

行政编制

  

事业编制

  

24

  

20

  

7

  

13

  

5

  

 

  三、部门决算公开表

 ?。ㄒ唬┦杖胫С鼍鏊阕鼙恚ü?1表)

 ?。ǘ┦杖刖鏊惚恚ü?2表)

 ?。ㄈ┲С鼍鏊惚恚ü?3表)

 ?。ㄋ模┎普钍杖胫С鼍鏊阕鼙恚ü?4表)

 ?。ㄎ澹┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊惚恚ü?5表)

 ?。┮话愎苍に悴普罨局С鼍鏊惚怼窗淳梅掷喙担ü?6表)

 ?。ㄆ撸┱曰鹪に悴普钍杖胫С鼍鏊惚恚ü?7表)

 ?。ò耍┮话愎苍に悴普?ldquo;三公经费”支出决算表(公开08表)

 ?。ň牛┱晒呵榭霰?公开09表)

 ?。ㄊ┳什榭霰恚ü?0表)

 ?。ㄊ唬┓遣普畈普杖胫С鼍鏊惚恚ü?1表)

  四、2018年决算情况说明

  2018年度部门决算收入支出情况说明

  1. 2018年度收入决算总额为 4,569,119.69            元,比上年减少 1639551.42    元,同比降低 26.41  %,其原因是 2017年安全生产综合信息化平台一次性投入较大 。其中:

 ?。?)财政拨款收入 4,019,119.69   元,占 87.96    %;

 ?。?)上级补助收入    元,占     %;

 ?。?)事业收入    元,占     %;

 ?。?)经营收入     元,占     %;

 ?。?)附属单位缴款    元,占     %;

 ?。?)其他收入  550000   元,占 12.04    %;

  2.2018年度支出决算总额为 4,904,286.89   元,比上年减少847819.41元,同比降低 14.74  %,其原因是  2017年安全生产综合信息化平台一次性投入较大 。其中:

 ?。?)基本支出 3,711,384.69  万元,占  75.68  %;

 ?。?)项目支出  1,192,902.20 万元,占  24.32  %;

 ?。?)上缴上级支出        万元,占         %;

 ?。?)经营支出        万元,占         %;

 ?。?)对附属单位补助支出        万元,占         %。

  2018年公共预算财政拨款收入支出情况说明

  1. 2018年度一般公共预算财政拨款收入 4,019,119.69         元,比上年减少 2015821.42  元,同比降低 33.4  %,其原因是 2017年安全生产综合信息化平台一次性投入较大 。

  2.2018年度一般公共预算财政拨款支出决算4354286.89 元,占年初预算的 98.88 %,其原因是 费用降低 。比上年减少1247975.11元,同比降低 22.28  %,其原因是  2017年安全生产综合信息化平台一次性投入较大    。其中:

 ?。?)基本支出 3,711,384.69  元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 3242784.73 元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 468599.96 元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

 ?。?)项目支出 642902.2  元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

  支出功能划分 642902.2  元,具体情况如下:

 ?。?)2110304固体废弃物与化学品 :108000元

 ?。?)2150605安全监管监察专项:199735元

 ?。?)2150699:其他安全生产监管支出:335167.20元

  2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  1.2018年度收入决算总额为             元,比上年增加(或减少)     元,同比增长(或降低)   %,其原因是         。

  2.2018年度支出决算总额为       元,比上年增加(或减少)        元,同比增长(或降低)   %,其原因是       。其中:

 ?。?)一般公共服务支出          元;(此处按基金支出功能分类列示,没有的基金功能分类科目不列示。)

 ?。?)国防支出          元;

  ……(支出功能划分)

  2018年机关运行经费支出说明

  2018年本部门机关运行经费支出 3,711,384.69   元,比上年增加  12515 元,增长 0.34 %。主要原因是: 人员经费增加          

  2018年度政府采购情况说明

  2018年,本部门政府采购支出总额      元,占预算的   %。其中:货物采购类     元,占预算的     %;工程采购类     元,占预算的    %;服务采购类      元,占预算的     %。

  授予节能环保合同金额      元,占政府采购支出总额的   %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额       元,占政府采购支出总额的     %;授予中小企业合同金额      元,占政府采购支出总额的    %,其中:授予小微企业合同金额      元,占政府采购支出总额的       %。

  2018年度国有资产占用情况说明

  2018年资产总额   3,010,099.17  元,其中:流动资产      611,501.17元,固定资产 2,391,798.00 元,长期投资       元,在建工程    元,无形资产  6,800.00 元,其他资产      元。

  本部门(单位)共有车辆 4  辆,其中,领导干部用车  辆、一般公务用车 2   辆、一般执法执勤用车  2  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车    辆,其他用车主要是     ;单价50万元(含)以上的通用设备     (台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备1套。

  2018年度非财政拨款收支决算情况说明

  2018度非财政拨款收入决算总额  550000 元,其中:事业收入  元,经营收入  元,其他收入 550000 元。决算支出决算总额 550000  元,其中:2150605安全监管监察专项 :550000元。

  预算绩效情况说明

  基本支出绩效

  1.运转保障

  财政拨款基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2.机关厉行节约

  认真贯彻落实相关规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。2018年因公出国(境)费用支出为0元;公务接待费支出为1000元,国内公务接待3批次,30人;公务车运行维护费支出61,981.77元。

  3.机关节能降耗

  严格控制办公费、培训费、会议费及水、电、气、燃油费用支出。2018年办公费64,013.60元,较2017年减少支出55342.93元,减少比率46.37%;培训费102,903.50元,较2017年减少支出44028.5元,减少比率29.97%;会议费 元,较2017年增(减)支出   元,增(减)   %;水费3,056.04元,较2017年增加支出3056.04元,增长比率  %;电费   元,较2017年增(减)支出   元,增(减)   %;车辆燃油费28000元,较2017年减少支出36450,减少比率56.56 %;车辆维护费33981.77元,较2017年减少支出38216,57元,减少比率52.93 %。

  项目支出绩效

  项目实施情况

  2018年共拟实施项目    个,分别是     .......财政共拨入项目资金       元,其中:已经实施拨付资金     元,完工项目    个,投入项目资金      元;在建项目    个,已投入项目资金    元;尚未实施项目     个,资金       元;

  项目效益

  已实施完成项目产生的社会效益经济效益:......

  六、2018年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.3万元,比上年减少 7.36 万元,降低 53.88  %,减少原因是 公务用车费用减少 。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费。2018年因公出国(境)费支出     万元,占“三公”经费支出   %,比上年增加(减少)     万元,增长(降低)    %,增加(减少)原因是     。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组   个,累计   人次。

  2.公务用车购置及运行维护费。2018年公务用车购置及运行维护费支出 6.2 万元,占“三公”经费支出 98.41 %,比上年(减少) 7.46 万元,降低 54.61   %,减少原因是 单位加强公务用车费用控制 ;其中,公务用车购置      万元,购置公务车      台,购置原因为      ;公务用车运行维护费   6.2   万元。主要用于 车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为  4  辆。

  3.公务接待费。2018年公务接待费支出  0.1    万元,占“三公”经费支出    1.59   %,比上年增加  0.1    万元,增长     %,增加原因是 工作需要 。其中2018年国内公务接待      批次,   30   人次,支出    0.1  万元。。

  七、名词解释

 ?。ㄒ唬┎普钍杖耄褐竿恫普蹦瓴Ω兜淖式?。

 ?。ǘ┥霞恫怪杖耄褐甘乱档ノ淮又鞴懿棵藕蜕霞兜ノ蝗〉玫姆遣普怪杖?。

 ?。ㄈ┦乱凳杖耄褐甘乱档ノ豢棺ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃〉玫氖杖?。

 ?。ㄋ模┚杖耄褐甘乱档ノ辉谧ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃饪狗嵌懒⒑怂憔疃〉玫氖杖?。

 ?。ㄎ澹└绞舻ノ唤煽睿褐甘乱档ノ桓绞舻亩懒⒑怂愕ノ话从泄毓娑ㄉ辖傻氖杖?。

 ?。┢渌杖耄褐赋鲜?ldquo;财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

 ?。ㄆ撸┯檬乱祷鹈植故罩Р疃睿褐甘乱档ノ辉诘蹦甑?ldquo;财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 ?。ò耍┥夏杲嶙徒嵊啵褐敢郧澳甓戎С鲈に阋蚩凸厶跫浠粗葱型瓯?、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 ?。ň牛┙嵊喾峙洌悍从车ノ坏蹦杲嵊嗟姆峙淝榭?。

 ?。ㄊ┠昴┙嶙徒嵊啵褐副灸甓然蛞郧澳甓仍に惆才?、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 ?。ㄊ唬┗局С觯褐肝U匣拐T俗?、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 ?。ㄊ┫钅恐С觯褐冈诨局С鲋馕瓿商囟ㄐ姓挝窈褪乱捣⒄鼓勘晁⑸闹С?。

 ?。ㄊ┚С觯褐甘乱档ノ辉谧ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃饪狗嵌懒⒑怂憔疃⑸闹С?。

 ?。ㄊ模┒愿绞舻ノ徊怪С觯褐甘乱档ノ环⑸挠梅遣普に阕式鸲愿绞舻ノ坏牟怪С?。

 ?。ㄊ澹?ldquo;三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 ?。ㄊ┗卦诵芯眩何U闲姓ノ唬ê握展裨狈ü芾淼氖乱档ノ唬┰诵杏糜诠郝蚧跷锖头竦母飨钭式?,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:

  附件1:应急局2018年部门决算公开目录.docx

  附件3:应急局2018年部门决算公开表.xls

【推荐】 【定制】 【打印】 【网站纠错】

相关信息

政务微博

政务微信

网站APP

网上信访

信访APP

无障碍

智能问答

点击返回顶部

▼马赛克尺寸▼去除马赛克▼张暖雅17张无马赛克▼张暖雅17张无马赛克▼尾行2去马赛克补丁▼
荣盛国际app注册 快乐时时b盘 3肖6码中特网站 pk10赛车和值技巧 欢乐二人雀神好友房 21点棋牌游戏官网 11选5前一盈利技巧 云南时时计划人工计划 雪缘园足彩比分直播 吉林快三人工计划推荐手机版